吉林医药学院附属医院竭诚为您服务
今日日期:2025年05月02日 Friday 20:59:12
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来源: 时间:2022-09-08 浏览次数:2670
一、功能作用
负责建立健全医院内部审计制度,完善内部控制制约机制,规范收支管理,开展常规和专项工作审计;按纪委工作要求对重要岗位人员进行定期审计;监督和参与购入物资的招、投标过程及合同的签订。
二、核心职责
(一)职责要点
1.制度建设
根据医院总体规划及科室工作实际,制定工作规划和年度计划,适时建立、修订和完善各项规章制度、技术规范及工作流程,制度、规范、流程更新周期不超过3年。
2.审计工作
(1)负责制定内部审计程序和方法,完善内部控制制约机制。
(2)负责健全内控制度及风险评估机制。
(3)负责对重要岗位人员开展定期审计和离任审计。
(4)负责各科室日常业务的常规审计。
(5)负责对固定资产购置,药品耗材购销、医疗服务价格执行、基建和修缮、专项经费使用等工作专项审计。
(6)负责对各项经济合同、协议的签订和执行的审计。
(7)负责预决算、财务收支及各项经济活动的审计。